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鄂尔多斯市工业和信息化局(本级)单位2020年度决算公开报告

来源 : 办公室作者 : 发布时间 : 2021-09-28 14:57:00

 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实国家、自治区和鄂尔多斯市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和工业领域信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全市工业经济运行态势, 发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施, 维护电力市场秩序。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排的建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调, 负责工业园区相关工作。

4、根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展政策, 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和工业领域信息化年度发展计划并组织实施, 贯彻执行重点行业准入制度, 组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。拟订全市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设, 推动技术创新和产学研用相结合。参与国家、自治区及全市工业和信息化产业有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调推动振兴装备制造业工作, 组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策, 依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施, 推进技术装备国产化, 指导引进技术装备的消化创新, 推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全,指导通讯网络基础设施建设,指导协调网络资源共建共享,负责国防信息动员工作。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导、综合协调和服务。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。

10、负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。

11、负责工业和信息化领域市本级职能职责范围内的行政执法工作, 查处全市性、跨旗区违法行为, 办理重大行政案件。指导、监督售理旗区相关行政执法工作。

12 完成市委、市政府交办的其他任务。

13、有关职责分工

1)与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作, 推进工业互联网发展, 指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。

2)与市能源局有关职责分工。市工业和信息化局商市能源局研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控日标计划并监督实施, 研究拟订全市电力市场建设方案, 维护电力市场秩序。

二、机构设置

从决算单位构成看,鄂尔多斯市工业和信息化局部门决算包括:局本级决算。

鄂尔多斯工业和信息化局局属单位设置及人员情况

 【单位设置】

(一) 办公室负责机关日常运转。承担信息、档案、机要、保密、信访、财务、资产管理、政务公开、督查督办以及机关重要文件、综合性文稿起草等工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、年度考核、劳动工资等工作。

(二) 政策法规科负责规范性文件合法性审查和公平竞争审查。指导企业社会责任建设。负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担机关行政复议、行政应诉工作。负责工业和信息化改革相关工作。

(三) 经济运行科承担全市工业运行日常监测和分析工作, 发布预测预警信息, 组织解决工业运行发展中的有关重大问题, 提出政策建议。承担工业运行中的煤电油运综合协调。

(四) 企业发展服务科负责协调减轻企业负担工作, 推进工业和信息化领域政府服务企业体系建设。监测分析工业和信息化领域企业运行态势, 协调解决重大问题。参与工业和信息化领域的对外合作交流及招商引资工作, 参与开展区域产业协作。

(五) 投资规划科负责组织拟订全市工业发展规划, 提出工业和信息化固定资产投资规模和方向, 中央、自治区和市本级财政性建设资金安排建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目, 攘规定权限核准、备案市本级工业和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点项目建设, 组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调和新型工业化产业示范基地管理工作。

(六) 节能与综合利用科负责拟订并组织实施全市工业和信息化能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设及自愿型清洁生产促进政策规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业节能监察工作。推进大宗工业固体废物综合利用。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

(七) 装备和科技电子科承担装备制造业的行业管理工作。拟订装备工业发展规划,提出政策建议。依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展, 推进技术装备的技术引进、消化吸收、自主创新和国产化。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作。承担电子制造业管理工作, 负责电子制造业运行分析。负责军民结合推进综合协调工作。负责船舶建造质量安全监管。

(八) 原材料工业科( 履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)承担化工、冶金、建材等行业的管理工作。贯彻落实国家有关产业政策, 研究拟订原材料工业发展规划并组织实施, 协调解决行业发展中的重大问题, 提出政策建议。贯彻执行原材料工业准入制度、技术规范及标准负责履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(九) 电力市场科负责拟订全市年度发电量预期调控目标、全市电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施。监测分析全市电力市场运行态势, 协调解决电力市场运行中的重大问题, 维护电力市场秩序。负责工业电力需求侧管理,参与电力体制改革相关工作。

(十) 消费品工业科承担贯彻落实国家、自治区有关盐业管理的法律法规和全市相关政策, 研究拟订盐业管理制度, 负责拟订全市盐业发展规划和相关政策并组织实施, 负责全市食盐的行业监管。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作, 拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。

(十一) 民爆科负责全市民爆行业生产、销售环节管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作。

(十二) 信息化和软件服务业科负责拟订工业信息化规划和政策措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。指导工业数字化、智能化、网络化应用。组织实施土业领域信息化建设项目。承担软件和信息技术服务业的行业管理工作。协调全市通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展。负责全市国防信息动员的组织实施、协调建设和管理服务工作, 建立健全国防信息动员体系和运行机制。

(十三) 工业园区科负责拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施, 协调解决工业园区设立、升级、扩区、调位、整合等有关问题。负责提出支持工业园区发展资金的安排计划并监督实施。指导工业园区建设, 承担工业园区运行监测、考核评价等工作。承担市工业园区建设工作领导小组办公室的日常工作。

(十四) 中小企业科负责中小企业及非公有制工业经济宏观指导、综合协调和服务, 拟订并组织实施相关政策措施。指导创业创新基地和公共服务体系建设, 推动中小企业社会服务体系、培训体系和公共服务平台建设。负责中小企业及非公有制工业经济运行监测分析。组织、指导全市中小企业对外经济技术交流与合作, 参与国际贸易和开拓国际市场。承担中小企业的融资担保相关工作。机关党委负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。

【人员情况】

人员编制41人,(其中:行政编制26人,行政工勤编制5人,事业编制10人)。截止2020年12月底,在职人员36人(行政人员23人,行政工勤人员5人,事业人员8人)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计7,240.18万元,本年收入合计7,239.82万元,年初结转和结余0.35万元。支出总计7,240.18万元,本年支出合计7,011.05,年末结转和结余229.13万元。收入总计较年初预算增加5,593.98万元,上升339.81%,支出总计较年初预算增加5,593.98万元,上升339.81%。变动原因:本年度新增2017年新能源汽车自治区本级补助资金140万元、呼准鄂铁路沿线4G覆盖资金500万元,新冠肺炎防控物资汇款492.7万元、煤炭领域违规违法问题专项整治采购中介机构经费1,358.4万元,均为2020年后续追加项目资金,未在年初预算填列。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计7,240.18万元,其中:本年收入合计7,239.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.35万元;支出总计7,240.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余229.13万元。与2019年度相比,收入总计增加5,063.90万元,增长232.70%;支出总计增加5,063.90万元,增长232.70%。主要原因:一是本年度新增2017年新能源汽车自治区本级补助资金140万元、二是呼准鄂铁路沿线4G覆盖资金500万元、三是新冠肺炎防控物资汇款492.7万元、四是煤炭领域违规违法问题专项整治采购中介机构经费1,358.4万元,均为2020年后续追加项目资金,未在年初预算填列

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计7,239.82万元,其中:财政拨款收入7,239.59万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.24万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,011.05万元,其中:基本支出935.63万元,占13.30%;项目支出6,075.41万元,占86.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计7,239.79万元,其中:年初结转和结余0.20万元;支出总计7,239.79万元,其中:年末结转和结余228.74万元。与2019年度相比,收入增加(减少)5,063.67万元,增长(下降)232.70%;支出增加(减少)5,063.67万元,增长(下降)232.70%。主要原因:一是本年度新增中小微企业助保金贷款引导资金4,500万元;二是本年度新增新冠肺炎防控物资汇款492.70万元;三是本年度新增十四五规划编制经费300万元;四是本年度新增煤炭领域违规违法问题专项整治采购中介机构经费1,358.4万元

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,011.05万元,其中:基本支出935.63万元,占13.30%;项目支出6,075.41万元,占86.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出935.63万元,其中:人员经费817.78万元,主要包括:基本工资268.96万元、津贴补贴348.07万元、奖金21.34万元、绩效工资12.27万元、社会保障缴费162.33万元、离休费4.27万元、生活补助0.55万元,较上年减少135.66万元,主要原因是:人员减少,人员经费减少;公用经费117.85万元,主要包括办公费4.00万元、印刷费1.21万元、邮电费1.78万元、差旅费5.38万元、公务接待费1.93万元、专用材料费0.39万元、劳务费7.78万元、委托业务费2.14万元、工会经费7.50万元、福利费15.63万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用69.26万元,其他商品和服务支出0.14万元,较上年减少5.13万元,主要原因是:人员减少,公用经费减少

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为25.74万元,支出决算为12.21万元,完成预算的47.40%,其中:因公出国(境)费预算为3.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为17.74万元,支出决算为10.28万元,完成预算的57.90%;公务接待费预算为5.00万元,支出决算为1.93万元,完成预算的38.60%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是无因公出国(境)工作任务;二是业务工作量减少,调研减少;三是实际公务接待工作减少               

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

单位2020年度财政拨款三公经费支出12.21万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.28万元,占84.20%;公务接待费支出1.93万元,占15.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年无因公出国(境)任务。

公务用车购置及运行维护费支出10.28万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年未购买公务用车。公务用车运行维护费支出10.28万元,用于车辆保险、燃油费、汽车维修费,车均运维费1.03万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.53万元,主要原因是燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出1.93万元。其中:国内公务接待费1.93万元,接待13批次,共接待130人次。主要用于一是考察;二是会议;三是调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.54万元,主要原因是实际公务接待工作相较去年增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金6,075.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对中小企业公共服务平台运维服务项目绩效评价专项经费办公自动化OA运行维护经费包联驻村专项经费派驻纪检组公用及工作经费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85万元,政府性基金支出0万元。其中,对中小企业公共服务平台运维服务项目绩效评价专项经费办公自动化OA运行维护经费包联驻村专项经费派驻纪检组公用及工作经费委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目项目立项依据充分,立项过程规范、项目绩效目标和绩效指标清晰明确,但部分产出数量指标值设定不科学、不合理;资金预算编制依据基本充分,管理制度健全,制度执行有效性较高,资金支付良好;产出数量、产出质量、产出及时性完成情况较好,绩效目标完成情况较好;项目社会效益、可持续效益等较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 中小企业公共服务平台运维服务项目 绩效评价专项经费办公自动化OA运行维护经费包联驻村专项经费派驻纪检组公用及工作经费为一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.中小企业公共服务平台运维服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.7分。全年预算数为45.00万元,执行数为44.60万元,完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况:依据中小企业公共服务平台运维服务项目数据资料进行收集、整理,对项目产出数量进行分析,线上平台发布信息条数,全年指标值360条,实际完成数量1290条,达成率358%;微信公众号发布信息条数,全年指标值360条,实际完成数量1395条,达成率387%;金融服务数量,全年指标值500家,实际完成3916家,达成率783%;新入驻线上平台服务企业数量,全年指标值400家,实际新增2118家,达成率529%,部分绩效产出数量指标值实际达成超出年初指标值数倍设定偏低。发现的主要问题及原因:评价工作组通过对产出数量指标分析,认为年初在设定 线上平台发布信息条数、微信公众号发布信息条数、金融服务数量、新入驻线上平台服务企业数量 上述四项指标未经过专家论证不科学、不合理。下一步改进措施:一是强化绩效意识,提升绩效工作质量;二是加强单位内控建设。 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

中小企业公共服务平台运维服务项目

项目负责人及电话

哈斯宝音(0477-8588146)

主管部门

鄂尔多斯市工业和信息化局

实施单位

鄂尔多斯市经济信息情报所

项目预算执行情况 (万元)

44.6

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45

44.6

10

99.11%

9.9

 

其中:财政拨款

45

44.6

-

99.11%

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

依据中小企业公共服务平台运维服务项目数据资料进行收集、整理,对项目产出数量进行分析。

目标实际完成情况

线上平台发布信息条数,全年指标值360条,实际完成数量1290条,达成率358%;微信公众号发布信息条数,全年指标值360条,实际完成数量1395条,达成率387%;金融服务数量,全年指标值500家,实际完成3916家,达成率783%;新入驻线上平台服务企业数量,全年指标值400家,实际新增2118家,达成率529%。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

平台运维服务数量

20

①线上平台发布信息条数,全年不少于360条;

②微信公众号发布信息数,全年不少于360条;

③金融服务线上对接数量,全年不少于500家;

④新增注册企业用户数,全年不少于400家;

①1290

②1395

③3916

④2118

20

 

质量指标

平台运维服务质量

7

①信息发布质量良好;

②平台服务运维质量良好;

③系统服务用户投诉率小于5%;

④系统正常运行率大于95%;

⑤平台运维服务人员具备相应的资质和许可。

①平台服务运维质量良好,

②定期开展网络系统技术检测,

③以防各类漏洞隐患,

④切实强化网络安全防护措施,

⑤没有网络检测报告。

6

没有网络检测报告

增加网络测评报告

时效指标

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

15

①项目按照中标通知书规定的时间签订供货合同;②项目按照实施方案的要求每月不少于1次向使用单位和行政主管部门提供平台运行报告和优化建议;③信息发布及时率大于90%;④不存在服务项目未及时完成而影响平台运维服务质量;⑤400服务电话接听率大于95%。

全部完成

15

 

成本指标

项目实际完成投入成本与项目计划预算支出成本对比分析,反映和考核项目在执行中的成本控制程度及成本节约程度。

8

①资金控制未影响到项目实施效果;

②资金按照项目预算进行有效管理,实际投入支出未超出计划投资支出;

全部完成

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

加强中小企业对相关政策了解程度

4

改善中小企业发展环境,促进社会资源优化配置和专业化分工协作

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%

3.2

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%;后续改进

提升中小企业技能水平

10

①为当地中小企业建设发展创造一个良好的外部环境;②形成服务功能比较完善的生产力促进机制,服务项目和服务水平不断提升;③提升中小企业产业集群全覆盖、服务内容多元化、服务功能专业化等特点和优势;

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%

8

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%;后续改进

为中小企业提供多元化融资解决方案

6

提升中小企业金融服务内容多元化,扩大融资环境,解决融资难题

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%

4.8

项目指标都是达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%;后续改进

可持续影响指标

长效机制

6

①中小企业服务平台在推动经济发展方面起到了积极作用;②营造良好营商环境,发挥项目长效机制;

推动经济发展方面起到了积极作用指标为达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%

4.8

推动经济发展方面起到了积极作用指标为达成年度指标,并具有一定效果,分值取80%;后续改进

可持续影响指标

强化企业存续能力

2

提升企业经营管理能力,强化企业的存续能力

全部完成

2

 

可持续影响指标

发展经济环境

2

项目的实施对有关区域经济发展环境产生积极影响和远期效益

全部完成

2

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度调查

10

满意度90%

通过满意度调查,得出满意度结果为97.03%。

10

 

总分

100

 

93.7

 

 2.绩效评价专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为6万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:按照《鄂尔多斯市政府向社会力量购买服务工作领导小组关于《内蒙古自治区政府向社会力量购买服务项目监督检查和绩效评价管理暂行办法》的通知》(鄂政购组发〔2017〕2号)文件精神,我局聘请第三方审计机构运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。截止2020年12月底,已使用6万元。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

绩效评价专项经费

项目负责人及电话

李芊芊(0477-8588216)

主管部门

鄂尔多斯市工业和信息化局

实施单位

鄂尔多斯市工业和信息化局

项目预算执行情况 (万元)

6

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

6

10

60%

6

 

其中:财政拨款

10

6

-

60%

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

开展项目绩效评价工作需聘请第三方审计机构运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

目标实际完成情况

聘请第三方审计机构运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

绩效评价第三方评价

10

≥1

1

10

 

质量指标

绩效评价报告出具完成率

10

100%

100%

10

 

时效指标

绩效评价完成时间

10

2020年12月

2020年12月

10

 

成本指标

绩效评价

20

≤10万元

6万元

20

 

(30分) 效益指标

可持续影响指标

绩效评价可持续性

30

1年

1年

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

绩效评价满意度

10

≥80%

100%

10

 

总分

100

 

96

 

3.办公自动化OA运行维护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.7分。全年预算数为10万元,执行数为6.7万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:因工作需要,按合同履约条款实施,有效提高办公效率,截止2020年12月底已使用6.7万元。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

办公自动化OA运行维护经费

项目负责人及电话

李芊芊(0477-8588216)

主管部门

鄂尔多斯市工业和信息化局

实施单位

鄂尔多斯市工业和信息化局

项目预算执行情况 (万元)

6.7

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

6.7

10

67%

6.7

 

其中:财政拨款

10

6.7

-

67%

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

无纸化办公系统(OA)租赁费及办公系统更新、升级、新增功能模块与修改费

目标实际完成情况

完成无纸化办公系统(OA)租赁及办公系统更新、升级、新增功能模块与修改。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

 

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

技术支持,服务器日常维护

10

≥10次

≥10次

10

 

质量指标

服务器故障率

10

≤1%

≤1%

10

 

时效指标

提供技术服务时间

10

2020年1月-12月

2020年1月-12月

10

 

成本指标

技术支持,服务器日常维护

20

≤10万元

6.7万元

20

 

(30分) 效益指标

可持续影响指标

保障服务系统可持续影响

30

长期

长期

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

各部门使用OA群体满意度

10

≥80%

100%

10

 

总分

100

 

96.7

 

4.包联驻村专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:为增强脱贫攻坚力量,扎实抓好杭锦旗塔然高勒乌定补拉格村的精准脱贫工作,确保如期完成脱贫攻坚任务,由驻村干部、第一书记安排保障经费,确保一线脱贫攻坚驻村工作人员生活正常运转,单位内控制度已完善,经费支出严格按照财务制度审核。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

包联驻村专项经费

项目负责人及电话

张玉(0477-8588144)

主管部门

鄂尔多斯市工业和信息化局

实施单位

鄂尔多斯市工业和信息化局

项目预算执行情况 (万元)

9.9

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

9.9

10

99%

9.9

 

其中:财政拨款

10

9.9

-

99%

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。

目标实际完成情况

完成2020年全市脱贫攻坚目标的实现,打赢“十三五”脱贫攻坚收官之战,夺取脱贫攻坚战全面胜利,按照市委统筹安排部署,进一步聚焦“两不愁三保障”,推动驻塔拉沟管委会与市直扶贫单位形成合力、密切配合,集中优势兵力,将政策、人力、项目、资金、精力向贫困村贫困户聚集和倾斜,尽锐出战,打赢脱贫攻坚歼灭战。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

50分)产出指标

时效指标

党建培训

50

2020年1月-12月

2020年1月-12月

50

 

(30分) 效益指标

可持续影响指标

长期

30

长期

长期

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

乌定补拉格村

10

≥90%

100%

10

 

总分

100

 

99.9

 

5.派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.1分。全年预算数为10万元,执行数为8.1万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:每季度至少一次对工信局、科技局、市科协主体责任落实情况进行监督检查,全年共检查4次。不定期进行案件办理。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

派驻纪检组公用及工作经费

项目负责人及电话

康伟(0477-8588133)

主管部门

鄂尔多斯市工业和信息化局

实施单位

鄂尔多斯市工业和信息化局

项目预算执行情况 (万元)

8.1

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

8.1

10

81%

8.1

 

其中:财政拨款

10

8.1

-

81%

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

开展检查、监督、查处违纪违法案件等工作

目标实际完成情况

开展检查、监督、查处违纪违法案件等工作

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

50分)产出指标

数量指标

全年检查次数

40

4

4

40

 

时效指标

每季度至少一次

10

100%

100%

10

 

 

 

(30分) 效益指标

社会效益指标

驻在部门主体责任意识有所提高

10

有效提高

有效提高

10

 

可持续影响指标

长期

20

长期

长期

20

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市工信局

10

≥80%

100%

10

 

总分

100

 

98.1

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

中小企业公共服务平台运维服务项目为例,该项目绩效评价综合得分为93.7分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出117.85万元,比2019年减少5.13万元,降低4.20%。主要原因是:人员减少,机关运行经费减少。

本单位2020年度日常公用经费支出117.85万元,比2019年减少5.13万元,降低4.20%。主要原因是:人员减少、日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,647.29万元,其中:政府采购货物支出4.87万元,比2019年增加4.87万元,增长0.00%,主要原因是:工作需要;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出1,642.42万元,比2019年增加1,630.52万元,增长13,701.80%,主要原因是:工作需要,政府采购服务支出增多。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少0.00台(套),主要原因是本年度无50万以上通用设备需求;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是本年度无100万以上专用设备需求。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李芊芊    联系电话:0477-8588216

附件:鄂尔多斯市工业和信息化局2020年部门决算(本级)公开表.pdf

附件 : 


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