2026年度鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心预算公开
批复时间:2026年2月27日
公开时间:2026 年 3月2日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于服务保障工业和信息化工作以及自身建设等全过程、各方面 承担局机关日常运行和后勤服务等保障工作 协助机关开展宣传贯彻国家、自治区工业信息化领域法律法规及政策规定等工作 协助机关开展工业和信息化领域重要数据收集、整理、存储和应用等工作 承担工业和信息化领域重点用能工业企业节能监察辅助性工作 完成市工业和信息化局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.2026年鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。“本单位无下属单位”。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家。详细情况见表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年,全局将延续“精准高效、协同联动”工作准则,聚焦核心职责,补齐工作短板,以更高标准推进各项工作,助力工业经济高质量发展,具体安排如下:
(一)深化工业节能核查工作2026年对我市70户重点用能工业企业进行节能监察,其中包括阶梯电价政策执行情况专项监察21户、国家重点行业能效专项监察24户(含数据中心2户)、工业企业日常节能监察33户。
(二)创新节能宣传工作模式1.集中宣传活动:节能宣传周期间,持续开展“政策进旗区”“政策进企业”“节能产品进企业”活动,依托鄂尔多斯融媒、鄂尔多斯头条等媒体平台播放宣传短片,联合三大运营商发送节能降碳短信,营造全社会参与的良好氛围。2.嵌入式宣传服务:将节能宣传融入现场核查全流程,针对重点用能企业、关键领域,精准普及法律法规、政策标准,推广国家最新工业节能、节水新技术,提供高质量、有温度的定制化服务,推动企业主动践行绿色发展理念。
(三)协助推进全局重点工作,做好2026年全市工信系统重点安排。围绕规划工作、经济规模、扩大投资,增强动能等十个方面重点工作,做好服务保障工作。对全局承办的会议,做好后勤接待工作服务。优化机关运行保障服务。 一是车辆管理完善,严格使用公务车辆调度管理系统,实现申请、调度、归还线上化操作,实时展示车辆状态,定期对车辆进行全面检测并建立维修档案,优化使用成本核算,降低运行成本。 二是设备与后勤保障,定期对机关电脑等公用设备进行维护检修,规范公务接待、办公物资采购等流程,对各科室任务需求24小时内反馈,确保机关高效运转。三是做好值班值守工作。对于全年节假日及重要时段,制定详细的值班表,明确值班人员职责和任务,严格遵守值班纪律。值班人员要保持通讯畅通,及时处理各类突发事件和紧急情况,并做好记录和汇报工作。同时,加强对值班工作的监督检查,确保值班制度落实到位,保障局机关在特殊时期的安全稳定运行。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计211.87万元,与上年相比收、支预算总计各减少59.21万元,减少21.84%。其中:
(一)收入预算总计211.87万元。包括:
1.本年收入合计211.87万元。
(1)一般公共预算拨款收入211.87万元,与上年相比减少 59.21万元,减少21.84%。主要原因是我单位进一步压缩财政拨款资金。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0 万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是是不存在此项内容。
(二)支出预算总计211.87万元。包括:
1.本年支出合计211.87万元。
(1)一般公共服务(类)支出211.87万元,主要用于社保保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。与上年相比减少59.21万元,减少21.84%。主要原因是我单位进一步压缩财政拨款资金。
(2)公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度收入预算总计211.87万元,包括本年收入211.87万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入211.87万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
本年财政专户管理资金0万元,占0 %;
本年事业收入0万元,占0 %;
本年事业单位经营收入0万元,占0 %;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;
本年其他收入0万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %。
图1.收入预算图(可以饼图列示)

三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度支出预算合计211.87万元,其中:
基本支出136.87万元,占64.60%;
项目支出75万元,占35.40 %;
事业单位经营支出0万元,占0 %;
上缴上级支出0万元,占0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算211.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少59.21万元,减少21.84%。主要原因是我单位进一步压缩财政拨款资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算211.87万元,与上年相比减少 59.21万元,减少21.84%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为211.87万元,与上年相比减少59.21万元。其中:
1.社会保障和就业类。年初预算16.81万元,与上年相比增加2.2万元,增长15.06%。变动原因:2026年人员社保基数调整。
2.卫生与健康类。年初预算6.20万元,与上年相比减少1.34万元,减少17.77%。变动原因:本年度调出正科与副高职称2人,转入在职人员1人,故费用减少。
3.资源勘探工业信息类。年初预算178.41万元,与上年相比减少57.85万元,减少24.49%。变动原因:主要原因是我单位进一步压缩财政拨款资金。
4.住房保障类。年初预算10.46万元,与上年相比减少2.21万元,减少17.44%。变动原因:本年度调出正科与副高职称2人,转入在职人员1人,故费用减少。
(二)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为0万元,与上年相比增加0万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算136.87万元,其中:
(一)人员经费121.79万元。主要包括:基本工资35.13万元、津贴补贴31.25万元、奖金7.56万元、绩效工资14.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.84万元、职业年金缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金10.46万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。
(二)公用经费15.07万元。主要包括:办公费3.24万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用4.80万元、其他商品和服务支出3.42万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占50%;公务接待费支出2.50万元,占50%。
具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00 万元,比上年预算减少17.21万元,减少77.49%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位严格控制因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位进一步压缩财政拨款公务用车购置费支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.50万元,比上年预算减少17.21万元,主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出2.50万元,比上年预算减少0万元,主要原因是本年度我中心继续保障局机关公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出”。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要原因是本单位无政府性基金预算支出”。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出”。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度预算安排项目1 个,项目预算总金额75万元。其中,财政本年拨款金额75万元,财政拨款结转结余0 万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出15.07万元,与上年相比增加0.14万元,增长0.94%。主要原因是:本年度人员变动及公务用车运行维护费用增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额43.24万元,其中:拟采购货物支出43.24万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市工业和信息化局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目1个,公开项目1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算75万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张靖媛 联系电话:15047756226
表1-收支总表.xlsx
表6-一般公共预算基本支出表.xlsx
表11-项目绩效目标表.xlsx
表2-收入总表.xlsx
表3-支出总表.xlsx
表4-财政拨款收支总表.xlsx
表5-一般公共预算支出表.xlsx
表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx
表8-政府性基金预算支出表.xlsx
表9-国有资本经营预算支出表.xlsx
表10-项目支出表.xlsx
表12-政府采购预算表.xlsx
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